{"id":4082,"date":"2022-01-10T16:52:28","date_gmt":"2022-01-10T15:52:28","guid":{"rendered":"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/?p=4082"},"modified":"2026-02-04T10:39:46","modified_gmt":"2026-02-04T09:39:46","slug":"trimestres-de-autonomos-fechas-modelos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/trimestres-de-autonomos-fechas-modelos\/","title":{"rendered":"Trimestres de aut\u00f3nomos: modelos, impuestos y plazos"},"content":{"rendered":"<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-cta-mini m-yellow m-align-left\">\n    \n    <div class=\"b-cta-mini__content\">\n\n        \n        <h2 class=\"b-cta-mini__title\">Que no se te atraganten los trimestrales<\/h2>\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__body\">\n            <div class=\"b-block-body\"><p class=\"p1\">\u00bfTe ayudamos? <strong>Suscr\u00edbete al Pack que m\u00e1s te convenga<\/strong> y deja que <strong>un asesor fiscal<\/strong> los presente por ti. Tambi\u00e9n podr\u00e1s<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>utilizar el <strong>programa de contabilidad y el programa de facturaci\u00f3n<\/strong> (\u00a1compatible con Verifactu, por supuesto!).<\/p>\n<\/div>\n        <\/div>\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__action\">\n\n            <a data-js=\"openAuth\" data-view=\"registrarse\" href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/app\/signup\" class=\"gtm-get-started-button c-button   m-mobile-fullwidth\" data-variant=\"VARIANT_NAME\"onClick=\"javascript:setVariantAndInitialTier('VARIANT_NAME', '');\">\u00bfEmpezamos?<\/a>\n\n\n        <\/div>\n\n        \n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-cta-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<p>Cuando hablamos de <strong>trimestres de aut\u00f3nomos<\/strong>, solemos referirnos a dos impuestos muy concretos: el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/iva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IVA<\/a> y el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/irpf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IRPF<\/a>. Estos se declaran al principio de cada trimestre. Es decir, que cada vez que empieza un trimestre del a\u00f1o fiscal en Espa\u00f1a, <strong>los aut\u00f3nomos tienen que presentar varios modelos trimestrales<\/strong> para declarar sus impuestos y, en la mayor\u00eda de los casos, deben hacer pagos a la Agencia Tributaria.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-mint m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <p>Antes de ver qu\u00e9 se declara y con qu\u00e9 modelo, aclaremos algo: estas declaraciones que se presentan cuatro veces al a\u00f1o se refieren siempre a los trimestres de aut\u00f3nomos anteriores. Por ejemplo, al presentar el trimestre de aut\u00f3nomo en enero, la declaraci\u00f3n se refiere a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a\u00f1o fiscal anterior. Y si hablamos de presentar el trimestre de aut\u00f3nomo en julio, la declaraci\u00f3n se refiere a los meses de abril, mayo y junio.<\/p>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Trimestres de aut\u00f3nomos: fechas de presentaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Las declaraciones de impuestos de aut\u00f3nomos y los pagos de IVA e IRPF a Hacienda se hacen (casi) siempre entre el d\u00eda<strong> 1 y el d\u00eda 20<\/strong> de enero, abril, julio y octubre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si el d\u00eda 20 cae en fin de semana o festivo<\/strong>, la fecha l\u00edmite para presentar los modelos trimestrales de aut\u00f3nomos ser\u00e1 el <strong>siguiente d\u00eda h\u00e1bil<\/strong>. O sea que, a veces, quiz\u00e1 no sea el d\u00eda 20 sino un par de d\u00edas m\u00e1s tarde.<\/p>\n\n\n\n<p>Como ya hemos dicho, los plazos para la presentaci\u00f3n trimestral de aut\u00f3nomos transcurren dentro del trimestre actual pero <strong>se refieren al trimestre anterior<\/strong>. Es decir, durante los primeros d\u00edas de cada trimestre, los aut\u00f3nomos deben presentar los modelos obligatorios e ingresar los impuestos del trimestre anterior.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-yellow m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <p>Aqu\u00ed lo tienes al detalle \ud83d\udc47\ud83c\udffc<\/p>\n<h3>Trimestres de aut\u00f3nomos<\/h3>\n<ul>\n<li>Entre el 1 y el 31 de enero: Modelos 303, 309, 369, 349, 130 y 131<\/li>\n<li>Entre el 1 y el 20 de enero, abril, julio y octubre: Modelos 111, 115, 303, 309, 369, 349, 130 y 131<\/li>\n<\/ul>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Modelos trimestrales de aut\u00f3nomos, uno a uno<\/h2>\n\n\n\n<p>Vamos a comentar los modelos trimestrales m\u00e1s comunes que todos (o casi todos) los aut\u00f3nomos deben presentar a Hacienda. Ahora bien, si eres aut\u00f3nomo y no tienes claro qu\u00e9 modelos tienes que presentar seg\u00fan tu caso particular o no sabes c\u00f3mo hacerlo exactamente, un gestor online de Taxfix puede ayudarte. Por un precio fijo al mes, t\u00fa solo tendr\u00e1s que aprobar los tr\u00e1mites de aut\u00f3nomo que tu asesor haga por ti. \u00a1As\u00ed evitar\u00e1s errores tontos!<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 303 de IVA<\/h3>\n\n\n\n<p>Este modelo, conocido oficialmente como el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientos\/G414.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 303. IVA. Autoliquidaci\u00f3n<\/a> es, como bien dice su nombre, el modelo que usan los aut\u00f3nomos para declarar el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/iva-soportado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IVA soportado<\/a> y el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/iva-repercutido\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IVA repercutido<\/a> del trimestre. Es decir, <strong>cu\u00e1nto IVA han pagado y cu\u00e1nto IVA han recaudado<\/strong> en sus facturas de parte del Estado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Todos los aut\u00f3nomos deben presentar este modelo de IVA trimestral<\/strong>, ya tengan ep\u00edgrafe profesional o ep\u00edgrafe empresarial. Los \u00fanicos aut\u00f3nomos que no tienen la obligaci\u00f3n de presentar el IVA trimestral son los que se dedican a alguna de las actividades que, por ley, <strong>est\u00e1n exentas de IVA<\/strong>. Estas son actividades profesionales por las que los clientes del aut\u00f3nomo no deben pagar IVA. Para quien quiera averiguar cu\u00e1les son exactamente, se mencionan todas de forma muy clara en el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1992-28740#a20\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Art\u00edculo 20 de la Ley 37\/1992 <\/a><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1992-28740#a20\">del IVA<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-1440x756.png\" width=\"1440\" height=\"756\" srcset=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-300x158.png 300w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-1024x538.png 1024w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-768x403.png 768w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-1536x806.png 1536w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-2048x1075.png 2048w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/25Q3_TS_Rebrand_ES_Web_Autonomos_trimestres-de-autonomos-modelos-impuestos-plazos-1440x756.png 1440w\" class=\"wp-block-image__media\" sizes=\"auto, (min-width: 1000px) 768px, calc(100vw - 48px)\" alt=\"Fechas del pago del IVA trimestral\"><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 pasa con el IVA trimestral si trabajo con el extranjero?<\/h3>\n\n\n\n<p>Si como aut\u00f3nomo te dedicas a <strong>importar productos<\/strong> extranjeros, <strong>el IVA se liquida en la aduana<\/strong>. \u00bfY esto qu\u00e9 significa? Pues que cuando los productos que quieres vender en Espa\u00f1a (las importaciones) llegan a la frontera espa\u00f1ola, se les aplica el tipo de IVA que les corresponde. Entonces, <strong>tienes que pagar el IVA en ese momento<\/strong> para que los productos puedan entrar en el mercado espa\u00f1ol. Este IVA soportado tambi\u00e9n tendr\u00e1s que declararlo en el modelo 303.<\/p>\n\n\n\n<p>Igualmente, si lo que haces es <strong>exportar productos<\/strong> al extranjero, <strong>tus clientes no tienen que pagar IVA<\/strong>. Tu cliente tendr\u00e1 que pagar el impuesto equivalente al IVA espa\u00f1ol del pa\u00eds donde el producto se venda. As\u00ed pues, no es necesario que t\u00fa incluyas este impuesto en tus facturas. Lo que s\u00ed que tienes que hacer es declarar las exportaciones que hayas hecho en <strong>la casilla 60 del modelo 303<\/strong> de IVA.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-nude m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <h3><strong>Importante \u26a0\ufe0f<\/strong><\/h3>\n<p>Si tanto el cliente extranjero como t\u00fa est\u00e1is dados de alta en el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/registro-de-operadores-intracomunitarios-roi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ROI<\/a>, <strong>ninguno de los dos pag\u00e1is IVA<\/strong>. Interesante, \u00bfa que s\u00ed? Dale al enlace de arriba si no sabes c\u00f3mo funciona el ROI porque puede que te solucionemos la vida con esa gu\u00eda \ud83d\ude03.<\/p>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 309 de IVA<\/h3>\n\n\n\n<p>El llamado <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/G404.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelo 309 IVA<\/a> es la <strong>declaraci\u00f3n no peri\u00f3dica de IVA<\/strong>. Se trata de una declaraci\u00f3n de IVA que no se presenta cada trimestre. Lo presentan los aut\u00f3nomos que, por su actividad, no est\u00e1n obligados a presentar el modelo 303. <\/p>\n\n\n\n<p>Solo es necesario presentarlo los trimestres de aut\u00f3nomos en los que se hayan hecho <strong>compras intracomunitarias<\/strong> (en otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea) de productos o servicios o si son <strong>aut\u00f3nomos en r\u00e9gimen especial de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca<\/strong>.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-cta-mini m-mint m-align-left\">\n    \n    <div class=\"b-cta-mini__content\">\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__body\">\n            <div class=\"b-block-body\"><h3><strong>\u00bfNecesitas ayuda con los trimestres de aut\u00f3nomos? <\/strong><\/h3>\n<p>No pierdas m\u00e1s tiempo buscando, que no eres Nemo \ud83d\udc1f. En Taxfix nos encargamos de tus tr\u00e1mites de aut\u00f3nomo: desde darte de alta en Hacienda y la Seguridad Social hasta presentar tus impuestos trimestrales y tus declaraciones anuales. \u00a1Reg\u00edstrate hoy y conoce ya a tu asesor fiscal personal!<\/p>\n<\/div>\n        <\/div>\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__action\">\n\n            <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/trimestrales-autonomos\/\" class=\"c-button  m-mobile-fullwidth\">Saber m\u00e1s<\/a>\n\n\n        <\/div>\n\n        \n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-cta-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 369 de IVA<\/h3>\n\n\n\n<p>Para la Agencia Tributaria es el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/G420.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 369. IVA. Reg\u00edmenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes<\/a>. En cambio, la mayor\u00eda de aut\u00f3nomos y los asesores fiscales de Taxfix se refieren a este modelo de IVA de aut\u00f3nomos como el <strong>modelo de ventanilla \u00fanica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este es un modelo que sirve para <strong>pagar el IVA que recaudas de tus clientes intracomunitarios<\/strong> (que est\u00e1n en Europa pero no en Espa\u00f1a). En este caso, el modelo se refiere al IVA que recaudas de <strong>clientes particulares<\/strong>, o sea, de personas a quienes vendes tus productos o servicios. En el momento de la venta, les pasas una factura con IVA, que luego ingresar\u00e1s a Hacienda a trav\u00e9s del modelo 369.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-yellow m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <h3><strong>\u00a1Ojo! \ud83d\udc40<\/strong><\/h3>\n<p>Solamente es obligatorio presentar el modelo 369 de IVA si tus ventas a clientes extranjeros superan los 10.000\u20ac en un a\u00f1o, o bien si est\u00e1s inscrito en el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/iva\/iva-comercio-electronico\/cuestiones-generales.html?faqId=2e8c790496d78710VgnVCM100000dc381e0aRCRD\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">R\u00e9gimen de Ventanilla \u00danica o <em>One-Stop Shop <\/em>(OSS)<\/a>, aunque no llegues a los 10.000\u20ac anuales en ventas.<\/p>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<p>El modelo 369 se presenta junto durante los trimestres de aut\u00f3nomos, junto con otros modelos trimestrales como el 303.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelos 130 y 131 de IRPF<\/h3>\n\n\n\n<p>Los modelos 130 y 131, o como les llama la Agencia Tributaria, el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/G601.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 130. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimaci\u00f3n Directa. Pago fraccionado.<\/a> y el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/G602.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 131. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimaci\u00f3n Objetiva. Pago fraccionado.<\/a> respectivamente sirven a los aut\u00f3nomos para <strong>declarar su actividad y pagar IRPF<\/strong>. Estos <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/modelo-130\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelos 130<\/a> y 131 de IRPF permiten a los aut\u00f3nomos ir pagando trimestre a trimestre los impuestos sobre las ganancias por su trabajo. <\/p>\n\n\n\n<p>A diferencia de la gente que trabaja por cuenta ajena, que paga IRPF mes a mes, los aut\u00f3nomos (al menos, algunos) lo pagan cada trimestre. Despu\u00e9s, en la declaraci\u00f3n de la renta, se ajustan las cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto significa que si has pagado m\u00e1s IRPF del que te toca seg\u00fan lo que has ingresado y seg\u00fan tu situaci\u00f3n personal, al hacer la declaraci\u00f3n de la renta tu resultado ser\u00e1 negativo y Hacienda te devolver\u00e1 dinero (renta a devolver). Por lo contrario, si has pagado menos IRPF en los trimestres de aut\u00f3nomos, al hacer la declaraci\u00f3n de la renta tendr\u00e1s que pagar a Hacienda (renta a pagar).<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es una declaraci\u00f3n de impuestos obligatoria para todos los aut\u00f3nomos que <strong>est\u00e9n en ep\u00edgrafe empresarial<\/strong>. Para los aut\u00f3nomos que est\u00e9n en ep\u00edgrafe profesional, existen condiciones, o sea que no siempre lo tienen que presentar. Te lo contamos mejor en nuestra gu\u00eda: <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/declaraciones-de-impuestos\/pagar-el-irpf-trimestral-de-autonomos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pagar el IRPF trimestral de aut\u00f3nomos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 111<\/h3>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos tienen m\u00e1s requisitos durante las declaraciones trimestrales. Uno de ellos es presentar el modelo 111 de IRPF por cuenta de otros. Hacienda lo llama el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/GH01.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades econ\u00f3micas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidaci\u00f3n<\/a>&nbsp;(s\u00ed, estamos contigo, a veces cuesta entender por qu\u00e9 se complican tanto la vida).<\/p>\n\n\n\n<p>El modelo 111 de IRPF solamente lo tienes que presentar durante los trimestres de aut\u00f3nomo si <strong>recibes facturas de otros aut\u00f3nomos que incluyan IRPF<\/strong>. \u00bfPor qu\u00e9? Pues porque tienes que pagar a Hacienda la cantidad de IRPF que la factura incluya de su parte.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 115<\/h3>\n\n\n\n<p>El modelo 115 o el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/en_gb\/procedimientos\/GH02.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos<\/a> lo tienen que presentar los aut\u00f3nomos que <strong>alquilan un local desde donde trabajan<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1sicamente, el arrendador incluye un porcentaje de IRPF en la factura del alquiler. Al recibir la factura, el arrendatario,  o sea, t\u00fa, debes ingresar la cantidad de dinero que corresponde al IRPF a Hacienda. As\u00ed, el propietario del local va pagando IRPF por su ganancia para que, en la declaraci\u00f3n de la renta, conste como ya pagado.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-yellow m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <p>\u00bfQuieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/declaraciones-de-impuestos\/que-es-y-como-se-rellena-el-modelo-115\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qu\u00e9 es y c\u00f3mo se rellena el modelo 115<\/a>? \u00a1P\u00e1sate por nuestra gu\u00eda!<\/p>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 349<\/h3>\n\n\n\n<p>Este modelo es solamente una declaraci\u00f3n informativa. Hacienda lo llama <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientos\/GI28.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Modelo 349. Declaraci\u00f3n Informativa. Declaraci\u00f3n recapitulativa de operaciones intracomunitarias<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Es obligatorio presentarlo durante los trimestres de aut\u00f3nomos si est\u00e1s en el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/censos-nif-domicilio-fiscal\/quien-debe-estar-censado\/registro-operadores-intracomunitarios.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI)<\/a>. \u00bfY qui\u00e9n debe estar en el ROI? \u00a1Pues muy f\u00e1cil! Los aut\u00f3nomos que habitualmente trabajan con clientes de la Uni\u00f3n Europea.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al estar en este Registro, tus operaciones intracomunitarias (con clientes de la UE) estar\u00e1n exentas de IVA. Luego, en los trimestres de aut\u00f3nomos, simplemente informas de las operaciones comerciales (compras y ventas) que has realizado y con qu\u00e9 clientes a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/modelo-349\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelo 349<\/a>. Y esto ser\u00eda todo.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-cta-mini m-mint m-align-left\">\n    \n    <div class=\"b-cta-mini__content\">\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__body\">\n            <div class=\"b-block-body\"><p>\u00bfTodav\u00eda no sabes por d\u00f3nde empezar? Pues ser\u00e1 que necesitas empezar por registrarte en Taxfix. Con la ayuda de una asesor\u00eda para aut\u00f3nomos, te olvidas del l\u00edo que tienes con todos estos modelos. 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